索引號: 000014348/2018-01665 文種:
發布機構: 文號:
發布日期: 2018-01-10 成文日期:
信息名稱: 石門鎮2018年財政預算公開

石門鎮2018年財政預算公開

  

  天祝藏族自治縣石門鎮人民政府

    2018年度部門預算說明

  

  一、部門職責

  主要職能:

  1)宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署;

  2)科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鎮一體化發展;

  3)做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目;

  4)抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。

  5)加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度;

  6)加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共農機;

  7)提高農村人口素質,穩定農村低生育水平;

  8)加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作;

  9)強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有農機、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境;

  10)做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作;

  11)拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。

  12)著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理;

  13)建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序;

  14)做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾;

  15)依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定;

  16)推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。

  17)加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設;

  18)做好人大、群團、國防教育、征兵等工作;

  19)指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理;

  20)加快農村社區建設,促進社會組織健康發展,培育農村服務性、公益性互助性社會組織,增強社會自治功能;

  21)加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。

  22)完成縣委、縣政府交辦的其它事項。

  二、機構設置

  內設機構:現有核算機構1個,與上年無變化。內部分設行政、財政、文化、農業、農機、計生等6個部門。

  三、部門預算指標注解

  (一)基本支出

  2018年基本支出899.05萬元,較20171103.23萬元減少258.18萬元,減少23.4%,減少主要是2017年基本支出中列入項目支出預算金額。

  (二)項目支出

  1.項目分類分級情況

  經濟事業發展項目:

  轉移支付項目:

  專項業務費項目:

  其他項目:

  2.項目評審情況:

  3.項目支出增加情況:

  (三)政府支出功能分類指標

  1.一般公共服務支出479.73萬元,較2017年減少233.7萬元,減少33.86%

  2.社會保障和就業支出99.16萬元,較2017年增加50.99萬元,增長157.46%

  3.醫療衛生與計劃生育支出31.13萬元,較2017年減少3.45萬元,減少9.43%

  4.節能環保支出5萬元,較2017年沒有變化。

  5.住房保障支出54.87萬元,較2017年減少4.15萬元,減少38.15%

  6.轉移性支出2.3萬元,較2017年沒有變化。

  (四)非稅收入:2018年本部門共有1個單位涉及非稅收入主要為利息收入

  四、部門一般性支出財政撥款情況

  1.因公出國(境)費用0元,較2017年減少100%

  2.公務接待費5萬元,較2017無變化。

  3.公務用車購置費0萬元,較2017年無變化。

  4.公務用車運行維護費10萬元,較2017年無變化。我鎮現有公務用車共計1輛。

  5.會議費2萬元,較2017年增加1萬元,增長100%

  6.機關運行費116.61萬元,較2017年減少了2.3萬元。

  五、部門績效評價進展情況

   2018年,石門鎮人民政府將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控。

  六、政府采購情況

  2018年政府采購預算總額30萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元,政府采購服務預15萬元.

  七、其他需要說明的情況

  2017年度部門決算結轉數為821.08萬元。

  八、國有資產占用情況說明

  2018年,石門鎮人民政府國有資產預算總額3842425.02元。

  名詞解釋 

  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。  

  一般公共服務:指本部門用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。   

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   

  機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。   

  三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。  

附件下載:石門鎮預算公開表.xls
欢乐生肖官网